|
|
Faktúra |
96/2019
|
Stojan na časopisy
|
71,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
MNF, s.r.o. |
|
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
rohová lavica
|
objednávkabolazrušená |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
materiál- predfaktúra
|
213,23 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Lýdia Komorová - umelecké potreby |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
hygienické potreby- predfaktúra
|
129,06 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Kamiko - HYGIENE s. r. o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
bezpečnotechnické služby
|
49,62 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
PYROSERVIS a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
dokumenty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
kostýmy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Marek Byrtus |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
teplo 11/2019
|
322,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
oprava batérie
|
17,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
hlasové služby
|
20,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
odborný seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
kostýmy- predfaktúra
|
104,86 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Marek Byrtus |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
inštalácia kamerového systému
|
662,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Ing. Jaromír Nečas |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
šijací stroj- predfaktúra
|
97,91 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Alza cz, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
elektrina- nedoplatok
|
248,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
elektrina- nedoplatok
|
248,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
elektrina
|
420,83 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
materiál
|
220,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
PROPER SK, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
nákupné poukážky
|
410,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
BILLA |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |