|
Objednávka |
22/2017
|
rohová lavica
|
objednávkabolazrušená |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
96/2019
|
Stojan na časopisy
|
71,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
MNF, s.r.o. |
|
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
Faktúra |
39/2019
|
tonery
|
41,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ledum Kamara SK,s.r.o., www.TonerPartner.sk |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
46/2019
|
Trička na LA- predfaktúra
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
Faktúra |
45/2019
|
Vypracovanie dokumentácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bc. Erika Šutá |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
44/2019
|
doprava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ing. Hargaš Bohuslav |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
43/2019
|
tonery
|
41,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ledum Kamara SK,s.r.o., www.TonerPartner.sk |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
42/2019
|
elektrina- preplatok
|
-245,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
41/2019
|
hlasové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
40/2019
|
teplo 5/2019
|
244,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
38/2019
|
elektrina
|
420,83 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
48/2019
|
Trička na LA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
Faktúra |
37/2019
|
hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
36/2019
|
tonery
|
137,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Slov-Tech, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
35/2019
|
elektrina- preplatok
|
-144,95 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
34/2019
|
hlasové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
33/2019
|
teplo 4/2019
|
241,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
31/2019
|
elektrina
|
420,83 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
tonery
|
27,16 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Extreme computers |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |