|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z201539026
|
dodávka el. energie 2016
|
4 563,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
03.12.2015 |
01.01.2016 |
01.01.2016 |
SPP, a.s. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
2/2011
|
T-Com - hlasové služby
|
16,66 |
s DPH |
0327763734
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
34/2019
|
hlasové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
42/2019
|
elektrina- preplatok
|
-245,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
41/2019
|
hlasové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
40/2019
|
teplo 5/2019
|
244,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
39/2019
|
tonery
|
41,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ledum Kamara SK,s.r.o., www.TonerPartner.sk |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
38/2019
|
elektrina
|
420,83 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
37/2019
|
hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
36/2019
|
tonery
|
137,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Slov-Tech, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
35/2019
|
elektrina- preplatok
|
-144,95 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
33/2019
|
teplo 4/2019
|
241,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
44/2019
|
doprava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ing. Hargaš Bohuslav |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
31/2019
|
elektrina
|
420,83 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
tonery
|
27,16 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Extreme computers |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
29/2019
|
teplo-preplatok
|
-119,81 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
28/2019
|
spotreba vody
|
18,02 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
Faktúra |
27/2019
|
vitrína
|
363,18 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Forplast Systems s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
Faktúra |
26/2018
|
elektronika
|
27,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |