|
Faktúra |
63/2017
|
spotreba vody
|
22,51 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
107/2018
|
bezpečnotechnické služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
114/2018
|
elektroinštalačné práce
|
188,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
CIO Systems s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
113/2018
|
pohovka
|
158,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2018 |
|
|
|
Kika Nábytok |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
112/2018
|
podložka najógu
|
141,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Hegen Česko s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
111/2018
|
lepiaca pištol
|
102,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ALZA.cz a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
110/2018
|
tonery
|
159,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
TJ Invest s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
109/2018
|
koberec
|
182,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Bytema s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
108/2018
|
krycia plachta
|
40,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
UDERMAN s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
106/2018- zálohová
|
kancelárske potreby
|
129,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
PhDr. Dagmar Servická, GAMIMPORT |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
116/2018
|
kancelárske potreby
|
129,93 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
PhDr. Dagmar Servická, GAMIMPORT |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
105/2018
|
gymnastická obruč
|
63,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Krimars.r.o. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
104/2018
|
hlasové služby
|
22,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
103/2018
|
teplo 11/2018
|
331,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
102/2018
|
predplatné časopisu
|
149,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
102/2018- zálohová
|
lepiaca pištol
|
102,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
ALZA.cz a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
101/2018
|
gymnastická stuha
|
32,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Maxus Slovakia s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
100/2018
|
hlasové služby
|
15,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
115/2018- zálohová
|
hygienické potreby
|
40,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Kamiko hygiene s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
117/2018
|
montáž zatienenia okien
|
269,09 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Ľubomír Blaško |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |