|
|
Objednávka |
obj.1/2015
|
Jedálne kupóny
|
2 170.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
jedálne kupóny - dobropis z r. 2014
|
-90,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
spotreba vody
|
20,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
revízie
|
133,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Ján Volár Elektro - práce |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
revízie
|
133,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Ondraško Dušan EL - DO |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
el. energia
|
365,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
prevod mobil. čísla
|
8,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Orage Slovensko a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
teplo
|
488,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
hlasové služby - pevná linka
|
14,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
hlasové služby
|
20,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
počítače
|
1 497,30 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
344/2014/GZ1.5
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
počítače
|
1 497,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
Věra Tepličková - riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014 - dobropis
|
mesačný paušál mobil - konečné vyúčtovanie
|
-22,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
mesačný paušál mobil
|
31,27 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
slzžby BOZP a PO
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
vstupy na plaváreň 2014
|
520,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
antikorové protektory
|
199,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
JUSTUR, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
antikorové protektory
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
JUSTUR, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
Věra Tepličková - riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
hlasové služby - pevná linka
|
14,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
|
|
|
29.12.2014 |