|
|
Zmluva |
27/2019/GZ1.8
|
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
|
90.00/18mesiacov |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Bc. Erika Šutá |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
30/2018/GZ1.4/001
|
Zmluva o poskytovaní verjených služieb - mobilný telefón
|
20.00/mesiac |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201848192_Z
|
Zmluva o dielo - dodávka el. energie
|
6 058,21 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
bezpečnotechnické služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
teplo 3/2019
|
347,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
odpadkový kôš na triedenie odpadu
|
331,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
bezpečnotechnické služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2018- zálohová
|
hygienické potreby
|
40,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Kamiko hygiene s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
elektroinštalačné práce
|
188,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
CIO Systems s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
pohovka
|
158,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2018 |
|
|
|
Kika Nábytok |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
podložka najógu
|
141,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Hegen Česko s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
lepiaca pištol
|
102,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ALZA.cz a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
tonery
|
159,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
TJ Invest s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
koberec
|
182,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Bytema s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
krycia plachta
|
40,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
UDERMAN s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2018- zálohová
|
kancelárske potreby
|
129,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
PhDr. Dagmar Servická, GAMIMPORT |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
montáž zatienenia okien
|
269,09 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Ľubomír Blaško |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
gymnastická obruč
|
63,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Krimars.r.o. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
hlasové služby
|
22,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
teplo 11/2018
|
331,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |