|
|
Faktúra |
47/2019
|
elektrina
|
420,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
Trička na LA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
teplo 6/2019
|
141,68 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
bezpečnotechnické služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Trička na LA- predfaktúra
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Trička na LA
|
52,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Vypracovanie dokumentácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bc. Erika Šutá |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
hlasové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
elektrina- preplatok
|
-245,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
tonery
|
41,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ledum Kamara SK,s.r.o., www.TonerPartner.sk |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
doprava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ing. Hargaš Bohuslav |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
teplo 5/2019
|
244,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
tonery
|
41,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ledum Kamara SK,s.r.o., www.TonerPartner.sk |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
tonery
|
41,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Ledum Kamara SK,s.r.o., www.TonerPartner.sk |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
elektrina
|
420,83 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
koše na triedenie odpadu - nákup nebol zrealizovaný
|
331,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
A J Produkty, a.s. |
Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
tonery
|
137,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Slov-Tech, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
hlasové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
elektrina- preplatok
|
-144,95 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |