|
|
Faktúra |
94/2015
|
el. energia
|
227,95 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
dekoračný materiál
|
167,31 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Opidekor s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
prezentačné predmety
|
234,99 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
National Pen |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
kancelársky materiál
|
141,74 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Office Land s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
tavné pištole a náplne
|
54,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Radovan Čihák - NetBell |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
el. energia
|
134,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj.14/2015
|
dekoračný materiál
|
167,31 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Opidekor s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj.15/2015
|
tavné pištole a náplne
|
54,83 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Radovan Čihák - NetBell |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj.16/2015
|
kancelársky materiál
|
142,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Office Land s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj.13/2015
|
poukážky (sociálny fond)
|
260,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
BILLA |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj.12/2015
|
prezentačné predmety
|
234,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
National Pen |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
skrine, tabule
|
847,39 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj.11/2015
|
nábytok a tabule
|
847,39 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
hlasové služby - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
Personálne riadenie - aktualizácia
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s r. o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
teplo
|
288,61 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Technotur s.r.o. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
tonery
|
506,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
Jaroslav Adamec Phobosstudio |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
hlasové služby - pevná linka
|
21,97 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
el. energia
|
359,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
obj.10/2015
|
tonery
|
506,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Jaroslav Adamec Phobosstudio |
CVČ Stará Turá |
Věra Tepličková |
riaditeľka |
|
30.10.2015 |